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転職・求人検索結果一覧

    1〜30件/ 89件中

  • NEW 正社員直接応募 No.JS0000783

    Jトラスト株式会社

    職種

    内部監査・内部統制 、 内部統制

    雇用形態

    正社員

    仕事内容

    企業の内部監査、内部統制を担う部署にて、以下の業務で活躍いただきます。

    【具体的な業務内容】
    ・内部統制業務(J-SOX対応):国内外グループ会社の内部統制の文書化支援、内部統制の整備・運用状況の評価を担当。
    ・内部監査業務:監査チームの一員として、年間の内部監査計画に基づき内部監査(テーマ別、部署別)を担当。
    ・コンプライアンス・リスク管理:社外監査役含めたコンプライアンス・リスク委員会の事務局、グループ会社の対策改善を担当。
    ・ホットライン対応:グループ各社の内部通報窓口、事象の把握・事実関係の確認を行い、各社担当者とともに対応を検討。


    【ポイント】
    ・内部統制・監査室業務の強化のための増員募集です。
    ・国際会計基準を導入、インドネシア、韓国を中心とした海外子会社もありグローバル展開しております。
    ・J-SOX対応および内部監査の為、海外出張もあります。
    ・働き方:繁忙期には残業も増えますが、有給休暇も取得しやすい環境で、メリハリをつけて勤務することが可能です。
    ・年収:ご評価は年収に反映されますので年収を上げていくことも可能です。

    勤務地

    東京都渋谷区

    業種

    金融(その他金融系)

    アピールポイント

    ・【日本金融事業】【韓国及びモンゴル金融事業】【東南アジア金融事業】【投資事業】の事業を中心に、景気動向に業績が左右されない銀行業、債権買取回収事業を中核とする総合金融サービスを目指しています。
    ・今回はインドネシア、カンボジア、韓国に銀行を有するなど国内外に事業拠点を持つ総合金融グループの本社における内部監査及び内部統制業務の募集です。

  • 正社員直接応募 No.JS0000675

    株式会社WSP

    職種

    管理部門責任者

    雇用形態

    正社員

    仕事内容

    管理本部の仕事として社内体制を構築、アップデートし、財務経理/労務/法務/総務/情報システム/内部監査の推進をして頂きます。

    【具体的な業務内容】
    ・管理本部(財務経理/労務/法務/総務/情報システム/内部監査)のマネジメント
    ・内部統制の仕組みづくり
    ・予算管理
    ・新規事業立案の支援

    ■組織構成:
    経理財務マネージャー1名、経理総務スタッフ1名、採用担当1名(大阪)

    勤務地

    大阪府大阪市中央区

    業種

    メーカー(医薬品・化粧品)

    アピールポイント

    ■企業特徴
    真珠の卸売りでスタートした同社は、EC部門で様々な賞を受賞するなど多くの実績もありますが、 ベンチャー精神を忘れず、常に挑戦し続ける文化があります。
    事業としては、
    ・創業以来、宝飾品や化粧品、美容雑貨など「美」にまつわる事業を展開し、宝飾品の真珠卸売事業では、国内外問わず顧客開拓を行い、貿易も含めて各国に販売をしています。
    ・EC部門では、卸売機能を持つ会社だから出来る、高品質で多岐な品揃えが支持され、 国内外問わず、複数の販売サイトの自社運営を行っています。
    ・化粧品事業部では、独自に研究と開発を重ね、真珠の美容効果とその効果に着目した化粧品の開発と販売を行っています。
    ・新規事業として、海洋環境の改善に関する仕事も視野に入れ、「美」を軸とした循環型社会に貢献できる事業分野に挑戦しています。

    ■求人特徴
    ・今回は管理本部長ポジションの採用です。
    ・今まで取締役が兼任で担っていましたが、事業規模拡大の準備として、専任の管理本部長ポジションの募集をいたします。
    ・過去に経理財務を始めとした法務や人事労務、総務、情報システムといった管理部門においてマネジメントした経験のある方をターゲットとしています。

    今まで培ってきたマネジメント経験を活かして活躍したい方にオススメの求人です。

  • 正社員直接応募 No.JS0000240

    上海邁伊茲諮詢有限公司(株式会社マイツの100%子会社)

    職種

    M&A・企業再生

    雇用形態

    正社員

    仕事内容

    ◎中国進出日系企業の会計税務コンサルティングサービス

    具体的には
    中国進出日系企業の年度監査・税務サポート、企業再編、M&A、財務DD、内部統制業務。

    ※現地スタッフは日本語が堪能なため社員とのコミュニケーションに関しても安心して働ける環境です。
    ※中国語・中国企業の勤務経験がなくても海外で職務経験を積むことができます。

    勤務地

    海外上海市徐匯区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(コンサルティングファーム・シンクタンク)

    アピールポイント

    【当事務所の特徴】
    中国進出支援に強い会計事務所グループとして国内最大級の規模を誇り、
    中国・アジア各国のグループ・ネットワーク総勢300名以上にも及ぶ大組織です。
    中国を中心としたアジアマーケットにいち早く着眼し、
    サービス展開を始めた先見性は他に真似できないノウハウの蓄積を実現させました。

    現在、中国進出支援が出来る会計事務所は同社を除くとBig4会計グループ以外にほとんどなく、
    そこが手をつけないミドルマーケットの開拓にも成功しています。
    中国以外にも、アジア全域(ベトナム、韓国、タイ、インド、台湾、マレーシア、モンゴル、バングラディッシュ)に
    グループ会社や提携会社があり、フルサポート可能です。

    今後、東京でより積極的な業務展開をしていきます。
    中国進出に強みを持っている当社ですが、
    国内のお客様へのサービスもしっかり行っています。



    【担当エージェントコメント】
    日本企業の海外進出支援で定評のあるコンサルティングファームです。
    特に中国進出支援においては日本でもトップレベルの規模と実績を誇っています。

    <新型コロナウィルス等の影響につきまして>
    新型コロナウィルス拡大の中、中国と関わりが深いということで懸念される方もおられるかと思いますが、他の事務所様と変わりなく、売上も安定しています。皆様が不安に思われる点については真摯に向き合い、正直に話してくださいます。まずは担当の方とお話してみてください。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0071281

    LE.O.VE株式会社

    急成長中の在宅医療事業を展開中企業での内部監査の案件です。

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    <仕事内容>
    内部監査担当にて、国内、社内ルールどおり処理ができているかの監査や内部統制の評価を実施するお仕事です。
    <具体的には...>
    ・監査計画の立案、実施
    ・内部監査の実施
    ・内部監査調書の作成と報告
    ・監査結果を受けたフィードバックの実施と、改善に向けたアクションのリード
    ・社内ルールどおりの運用ができているかの確認
    ・内部統制ルールどおりの運用ができているかの確認
    ・業務効率に繋がる改善提案
    ・データ分析による異常値の検出
    ・監査役との連携
    ・内部統制(J-SOX対応)の評価、構築支援

    勤務地

    東京都渋谷区

    業種

    サービス(医療・福祉・介護)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 800

    月給

    月給下限(万円) 36

    月給上限(万円) 57

    アピールポイント

    ・「親を呼びたいまちづくり」合言葉に、在宅・訪問看護に特化した高品質なサービスを、16年間提供し続けています。
    ・「NO.1に選ばれる訪看」と言われたいスタッフを陰からサポートし、社会貢献ができる仕事を一緒にしましょう!
    ・高齢化社会をむかえる日本において、今後ますますニーズの高まる在宅医療の分野。
    ・訪問看護リハビリのスタッフがしっかり活躍できるよう、財務事務業務をとおしてバックオフィスから地域を支えます。
    ・内部監査における体制構築のための募集であり、事業会社で内部監査経験があり公認会計士資格を有する先輩がサポートしますので安心してご入社いただけます

  • 正社員 エージェント経由 No.SK0070858

    オー・ジー株式会社

    グローバル商社、次期内部監査室室長候補募集(海外出張あり)

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制 、 システム監査

    仕事内容

    社内組織ならびに国内外グループ会社の内部監査・内部統制を主に対応いただきます。

    【主な業務】
    ・内部監査の計画立案および実施
    ・内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
    ・上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
    ・海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
    ・海外子会社のJ-SOX監査の実施

    ※月2件程度の監査を行っています。
    ※監査対象となるのは主にリスク管理と内部統制です。

    勤務地

    大阪府大阪市淀川区

    業種

    商社(専門商社)

    ポジション

    主任・係長級

    年収

    年収下限(万円) 700

    年収上限(万円) 1000

    アピールポイント

    アジア圏を中心に独自のネットワークを最大限に利用し、グローバル展開している化学品専門商社です。
    取引先で求めているニーズを聞きだし、メーカー機能を持つグループ企業とも連携を取り、独自の商品展開をされています。

    今回は更なる強化に向けてグローバル化に力を入れるため、海外子会社に駐在し管理・交渉もできる方を増員募集しています。
    経理グループでも中途採用の方は7名程いらっしゃり、やりたいことも支援してもらえる社風で非常に働きやすい環境です。

  • 正社員 エージェント経由 No.SN0070536

    株式会社セイワホールディングス

    IPOに向けた体制強化、内部監査の募集

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    ・内部統制基本方針、内部統制基本計画の策定
    ・グループ各社の業務実態調査
    ・内部統制関連書類の作成
    (業務記述書・フローチャート・リスクコントロールマトリクス・チェックリスト等)
    ・内部統制評価の実施及び結果報告
    ・内部監査計画の立案
    ・内部監査の実施及び結果報告
    ・内部統制評価、内部監査の結果に基づく業務改善の提案・推進
    ・監査法人との連携
    ・リスクコンプライアンス委員会への参加
    ・証券会社、取引所の審査対応

    勤務地

    愛知県名古屋市中区

    業種

    メーカー(自動車・輸送用機器)

    ポジション

    マネージャー・課長級

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 700

    月給

    月給下限(円) 374500

    月給上限(円) 541000

    アピールポイント

    ・企画や制度設計から担当でき、裁量の大きい仕事ができます。
    ・将来的にM&Aや企業経営に携わるチャンスがあります。
    ・IPOに関する対応などのプロジェクトをリードしていくことができます。

  • 正社員 エージェント経由 No.SN0070534

    株式会社Geolocation Technology

    【リモートワーク】日本で唯一の技術を持つIT企業で内部監査室長候補の募集。

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    以下の業務を中心に、当社全体の内部監査を担っていただきます。
    ・内部監査(業務監査、会計監査、組織・制度監査)
    ・被監査部門への指導・支援
    ・内部統制(J-soxを含む)の運用評価及びモニタリング など

    勤務地

    静岡県三島市

    業種

    IT・情報通信(情報処理・通信)

    ポジション

    マネージャー・課長級

    年収

    年収下限(万円) 400

    年収上限(万円) 500

    アピールポイント

    将来性のあるビジネスで会社の成長を実感する事が出来ます。
    原則在宅勤務ですが、仕事の性質上、何かあった際に三島本社に出社出来る方を募集します。
    国内唯一の事業をしており特許も取得済み、官公庁や大手企業など優良な取引先が多く安定感の高い事業展開をしています。
    服装や髪型が自由でリラックスして働けます。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0069680

    ミネベアミツミ株式会社

    【内部監査】東証プライム上場/グローバルシェアNo.1多数/売上高約1兆円・9期連続過去最高売上更新中!/年間休日120日以上

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    <業務内容>
    内部監査(業務監査)
    ・国内外グループ会社の内部監査業務を担当していただきます。

    <やりがい・魅力>
    ・当社は経営統合の機会が多いため、内部統制/内部監査業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。
    ・社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。
    ・会社の縁の下の力持ちとして、会社の不正を未然に防ぐだけでなく、改善提案などにより、事業の発展に貢献することができます。

    勤務地

    東京都港区

    業種

    メーカー(電子・電気機器)

    ポジション

    スタッフ・担当級

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 800

    アピールポイント

    <会社の特徴>
    ◆更なる成長を続ける"カギ” ~オーガニック成長×M&A成長~
    当社は1951年に日本で初めてのミニチュアベアリング専業メーカーとして誕生し、この約70年間、積極的なM&Aを経て企業を拡大してまいりました。
    当社の売上高は、2022年度に1兆円を超え、10期連続で過去最高を更新中。
    今後当社が目指す目標である、2029年3月期における売上高2.5兆円、営業利益2,500億円の達成にむけ、
    「オーガニック(自律)成長」と「積極的なM&A」を両輪で行ってまいります。
    ◆積極的な海外進出
    当社は世界シェアNo.1の製品を多数有する国内屈指のグローバルメーカーです。(世界28ヶ国、125生産・研究開発拠点を展開。海外生産比率約84%。2023年3月期)
    ◆More Info...
    https://www.minebeamitsumi.com/corp/recruit/recruitinfo/more/

    <働く環境/オフィスの紹介>
    ◆2023年3月にミネベアミツミ東京本部を汐留エリアに移転
    27階建ての自社ビル「東京クロステックガーデン」を構え、これまで以上に新たな技術の創出が叶う環境を整備いたしました。
    社内外との技術交流や共同開発を活性化させるための協創フロアや、幅広い年代の方々に当社の技術・製品を楽しくリアルに見学いただくことができるショールーム(クロステック ミュージアム)を備えています。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0069024

    山下ゴム株式会社

    <埼玉求人>【内部監査担当者】創業1953年/グローバル展開の自動車部品メーカーでの勤務

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    ・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査
    ・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
    ・監査室の予算作成と予実管理
    ・ガバナンス委員会の窓口業務
    ・コンプライアンス通報対応
    ・その他内部統制に関連する業務

    勤務地

    埼玉県ふじみ野市

    業種

    メーカー(その他メーカー)

    ポジション

    主任・係長級

    年収

    年収下限(万円) 615

    年収上限(万円) 840

    アピールポイント

    埼玉に本社があるグローバル企業での内部監査ポジションの募集です。
    自動車部品を主力に扱う独立系メーカーとして、自動車走行時に発生する様々な振動を抑える「防振」の技術で、ゴム関連製品の
    トップクラスの売り上げシェアを誇っています。EV化になっても欠かすことのできない製品を開発しており、国内の完成車メーカーのみならず、
    海外の新興EVメーカーとのお取引を開始しています。
    本社のほか国内外に工場があり、海外拠点(8拠点)の内部監査業務をご担当いただきます。
    グローバルな企業活動全般に接することが出来、調査や分析、評価の能力向上が見込めるのが魅力です。
    将来の内部監査室を担っていただくポジションとなりますので非常にやりがいのあるポジションです。
    年に数回の海外出張が発生する予定のため、英語力のある方のご応募を歓迎します。
    平均勤続年数が約17年、10年以上在籍する社員数は全体の約75%以上と長く働く社員が多いです。
    中途採用社員比率は50%で、様々なバックグラウンドの方が活躍しています。

  • 正社員 エージェント経由 No.SK0067163

    ニデックアドバンステクノロジー株式会社

    京都勤務。内部統制監査ポジション/検査機器で世界の8割以上のシェアを誇るグローバルメーカー

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    国内外拠点及び各部門の内部統制監査業務に従事いただきます。
    具体的には、
    国内外の子会社及び、各部門の
    ・統制手順構築
    ・財務データ分析
    ・自己監査レポート作成
    ・監査法人や親会社の対応 等

    活かせる資格

    公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/公認会計士試験 短答式合格/税理士/税理士 シングルマスター/税理士 ダブルマスター/税理士試験 1科目合格/税理士試験 2科目合格/税理士試験 3科目合格/税理士試験 4科目合格/USCPA/USCPA 科目合格/日商簿記 1級/日商簿記 2級/CIA

    活かせる経験

    (必須条件)
    ・監査経験3年以上
    ・海外出張可
    ・語学力 TOEIC600点以上
    (歓迎)
    ・製造業での内部監査経験をお持ちの方

    勤務地

    京都府向日市

    業種

    メーカー(電子・電気機器)

    ポジション

    主任・係長級

    年収

    年収下限(万円) 600

    年収上限(万円) 700

    アピールポイント

    検査機器においては世界トップシェアをいく同社ではありますが、まだまだ成長の可能性は多く秘めています。
    既存事業領域での拡大はもちろんのことながら、グループ戦略上重要としているM&A等含めた事業の多様化も戦略推進の一つです。
    近年、傘下の海外子会社が増加しております。日本本社から世界各国のグループ企業の経営管理をより強固にするため、内部統制機能の強固にご尽力いただきたいとのこと。
    2025年にグループ売上高1,000億を目指し、さらなるグローバル化も計画しているとのことですので、グローバルに活躍したい方にはお勧めしたいポジションです。

  • 正社員 エージェント経由 No.SN0067145

    ホシザキ株式会社

    平均勤続年数18年/海外子会社約40社のグローバルメーカーの海外監査

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    ・主に海外子会社(製造・販売機能)に対する以下①~④の業務を上席者と相談しながら企画・実行いただきます。
      ① J-SOX内部監査
      ② 業務監査、不正対応監査、データ監査、特命監査・調査
      ③ 内部統制の整備・運用に関するコンサルティング
      ④ グローバル内部監査体制づくり

    活かせる資格

    CIA

    活かせる経験

    ◇大学卒以上
    ・ビジネスレベルの英語力(業務での英語使用経験)があり、海外子会社に関する 経理/内部統制/内部監査 のうち、いずれかのご経験がある方 (海外赴任経験は不問)
    ※業界、業種・事業会社経験は不問。

    勤務地

    愛知県豊明市

    業種

    メーカー(電子・電気機器)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 650

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    (将来的なキャリアパスについて)
    ・内部監査業務を通して、海外グループ各社の事業内容、特性、課題についての深い理解を得ていただけます
    ・入社後当面は内部監査室にて従事いただきますが(目安5年)、その後は海外内部監査の経験を活かし、 本社管理部門における
     海外マター担当、海外拠点の管理部門責任者への任用等の可能性もあります。
    (ポジションについて補足)
    主務(係長格専門職)~主幹(部長格専門職)を想定。
    ※現役職やご経験に応じて相談。
    (年収について補足)
    主務:係長格 650万~800万円
    主事:課長格 800万~1000万円 
    主幹:部長格 1000万~1200万円
    ※ご経験、役職等に応じて個別設計します。

  • 業務委託 エージェント経由 No.ST0063343

    有限責任パートナーズ綜合監査法人

    IPO支援に強みを持った中小監査法人/監査もやるが、それ以上にIPOコンサルの比重が高いです!

    雇用形態

    業務委託

    職種

    内部統制 、 IPO 、 内部監査・内部統制

    仕事内容

    ■会計監査業務
    IPO監査、金融商品取引法、会社法監査、学校法人、医療法人など

    ■アドバイザリー/コンサルティング業務
    内部統制支援、内部監査業務支援、IPO支援、IFRS導入・運用支援、財務デューデリジェンス、Valiation、各種顧問業務など
    ※クライアントはIPO準備企業が中心となります。

    勤務地

    東京都中央区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1000

    アピールポイント

    「監査+IPO」、将来、独立を目指すにあたって、とても有意義なキャリア。
    トーマツTS出身の代表が多くのIPO準備企業に入り込んでサービス展開しております。
    人手が足りないので、ぜひベンチャーマインドや独立志向の方にチャレンジしていただきたい法人です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0063195

    日本和装ホールディングス株式会社

    上場企業にて内部監査、内部統制評価業務です。ご興味に応じて、他の管理系業務にも、自身の知見を広げることも出来ます。

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    (業務内容)
    ・経営管理を目的とする業務監査、会計監査
    ・子会社管理運営状況の確認、アドバイス
    ・内部統制の再整備
    (具体的には監査法人と協議、業務プロセスの再整備、3点セットのブラッシュアップ)
    ・監査終了後における被監査部署へのコンサルティング

    ・担当スコープ 
    ①内部監査業務
    ・内部監査計画立案
    ・内部監査の実施(事前監査含む)、監査調書作成
    ・監査報告書作成
    ・被監査対象部門のフォロー監査
    ②内部統制(内部統制評価(J-SOX)の再構築、計画立案、評価)
    ・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レ   ビュー)
    ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制等各種プロセスの評価全般
    ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォロー
    ・内部統制報告書の作成や経営者への報告
    ・監査法人との協議(整備運用評価に関する全般)
    ③その他内部監査室長のサポート

    【職務概要】
    内部監査、内部統制評価がメインの業務ですが、管理部門とオフィスが同じという事もあり、興味や関心があれば、総務。人事、経理、IR等のサポートなどで、自身の知見を広げることも可能。(海外とのやりとりも発生すると思われます)

    活かせる資格

    日商簿記 2級

    活かせる経験

    (求めるスペック)
    ・一定程度以上のコミュニケーション能力を有する方
    ・上場企業での内部監査業務経験(内部統制制度の構築プロジェクトに携わった方も可)
    ・日商簿記2級程度以上の会計知識(単体決算のみならず、連結決算までの知識のある方)
    ・セキュリティやITに関する知識(IT統制の評価ができる程度の知識)を持った方
    (ITの知識がなくとも、ITについて抵抗のない方)
    ・社内規程の整備・立案等に携わったことのある方
    ・チェックだけでなく、監査結果を受けて改善に向けてのコンサルティングの意識のある方尚可

    勤務地

    東京都港区

    業種

    サービス(流通・小売)

    ポジション

    マネージャー・課長級

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 700

    アピールポイント

    内部監査、内部統制評価がメインの業務ですが、管理部門とオフィスが同じという事もあり、興味や関心があれば、総務。人事、経理、IR等のサポートなどで、自身の知見を広げることも可能です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0062080

    有限責任パートナーズ綜合監査法人

    IPO支援に強みを持った中小監査法人/監査もやるが、それ以上にIPOコンサルの比重が高いです!

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制 、 IPO 、 内部監査・内部統制

    仕事内容

    ■会計監査業務
    IPO監査、金融商品取引法、会社法監査、学校法人、医療法人など

    ■アドバイザリー/コンサルティング業務
    内部統制支援、内部監査業務支援、IPO支援、IFRS導入・運用支援、財務デューデリジェンス、Valiation、各種顧問業務など
    ※クライアントはIPO準備企業が中心となります。

    勤務地

    東京都中央区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1000

    アピールポイント

    「監査+IPO」、将来、独立を目指すにあたって、とても有意義なキャリア。
    トーマツTS出身の代表が多くのIPO準備企業に入り込んでサービス展開しております。
    人手が足りないので、ぜひベンチャーマインドや独立志向の方にチャレンジしていただきたい法人です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0062078

    有限責任パートナーズ綜合監査法人

    中小監査法人が積極募集!!IT監査・内部統制アドバイザリー・IT内部監査等。

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制 、 IT・システム導入 、 IT技術者

    仕事内容

    ■会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査
    ■IT関連内部統制構築支援アドバイザー
    ■IT内部監査支援業務

    活かせる資格

    CIA/CISA/システム監査技術者

    活かせる経験

    【歓迎】
    ・大手監査法人でIT監査を3年以上経験の方

    勤務地

    東京都中央区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 450

    年収上限(万円) 800

    アピールポイント

    当初は、主に金商法監査以外の法定監査を実施する法人として設立。
    トーマツのTS出身の会計士がIPO関連の支援サービスを展開しており、IPOコンサルの比重が高い法人。

    IT監査や内部監査、内部統制の構築支援などの依頼に対応するためにIT監査経験者を募集しています。
    年齢が高めでも良いので、監査法人にてIT監査や内部統制監査の経験のある方は、ぜひお問い合わせください。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0059674

    株式会社トリドールホールディングス

    プライム市場グループのホールディングス会社にて内部監査(係長~課長クラス)の募集

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    部門長を補佐する、以下業務のリーダー(マネジメント候補)の募集です。
    ■内部監査に関する計画または内部統制評価に関する計画の策定
    ■内部監査または内部統制評価の実施
    ■業務改善の企画・立案及び構築支援(部門間の調整など)
    ■監査法人対応
    ■部下のマネジメント業務
    ※具体的な業務内容
    ◇内部監査の実施
    ◇リスク・コントロール・マトリックスの作成(案件ごと、部門ごと)
    ◇業務フローチャートの作成
    ◇内部統制評価
    ◇調査の実施(インタビュー、資料閲覧、データベース分析)
    ◇調書、報告書の作成
    ◇講評会などによる対象部門へのフィードバック

    ◇監査法人との交渉

    勤務地

    東京都渋谷区

    業種

    サービス(飲食)

    ポジション

    マネージャー・課長級

    年収

    年収下限(万円) 680

    年収上限(万円) 920

    アピールポイント

    ・当グループは、日本一の外食企業を目指し、現在、直営店を全国47都道府県・海外約30ヵ国に展開しています。
    ・既存概念にとらわれず行動と挑戦を奨励する企業風土です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0059591

    有限責任監査法人トーマツ

    大手監査法人にて内部統制コンサルティングの大量募集です!

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制

    仕事内容

    ・決算早期化に係る助言業務
    ・決算の効率化(業務改善、RPA)に係る助言業務
    ・J-SOXに関する助言業務
    ・海外子会社管理に関する助言業務
    ・買収、統合前後のDD(ガバナンス、内部統制)およびPMIに関する助言業務(業務標準化、視える化、業務改善)
    ・持株会社設立に係る助言業務

    活かせる資格

    公認会計士/USCPA

    活かせる経験

    ※1~3のいずれか+4
    1.コンサルティング会社勤務経験者 
    2.J-SOX(日本版SOX法)・内部統制・内部監査経験者
    3.会計監査経験の会計士またはUSCPA(米国公認会計士) 
    4.英語力ビジネスレベル

    ■以下の経験があれば尚可
     ・実務での英語コミュニケーション経験
     ・公認会計士または米国・そのほかの国の会計士資格
     ・公認内部監査人(CIA)取得者
     ・J-SOX対応経験者

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 700

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    大手監査法人のミドルマーケット向けサービスです。
    PMIの際の内部統制や経営体制の構築支援を目的としたアドバイザリー業務です。
    財務会計や制度会計の知識をフル活用して、クライアントの役に立つ求人なので、
    監査実務の経験のある会計士・USCPAの方のキャリアの次のステップにとてもフィットします。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0059196

    有限責任監査法人トーマツ

    決算、J-SOX、PMI、海外子会社管理、持株会社設立に係るアドバイザリー業務<会計士/USCPA> ※英語力大歓迎※

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制 、 財務・会計 、 会計監査

    仕事内容

    ・決算早期化に係る助言業務
    ・決算の効率化(業務改善、RPA)に係る助言業務
    ・J-SOXに関する助言業務
    ・海外子会社管理に関する助言業務
    ・買収、統合前後のDD(ガバナンス、内部統制)およびPMIに関する助言業務(業務標準化、視える化、業務改善)
    ・持株会社設立に係る助言業務

    活かせる資格

    公認会計士/USCPA

    活かせる経験

    ※ 1~3のいずれかで4は尚可
    1.コンサルティング会社勤務経験者 
    2.J-SOX(日本版SOX法)・内部統制・内部監査経験者
    3.会計監査経験の会計士またはUSCPA(米国公認会計士) 
    4.英語力ビジネスレベル

    ■以下の経験があれば尚可
     ・実務での英語コミュニケーション経験
     ・公認会計士または米国・そのほかの国の会計士資格
     ・公認内部監査人(CIA)取得者
     ・J-SOX対応経験者

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 700

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    大手監査法人のミドルマーケット向けサービスです。
    PMIの際の内部統制や経営体制の構築支援を目的としたアドバイザリー業務です。
    財務会計や制度会計の知識をフル活用して、クライアントの役に立つ求人なので、
    監査実務の経験のある会計士・USCPAの方のキャリアの次のステップにとてもフィットします。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0059031

    有限責任監査法人トーマツ

    大手監査法人にて内部統制コンサルティングの大量募集です!

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制

    仕事内容

    ・決算早期化に係る助言業務
    ・決算の効率化(業務改善、RPA)に係る助言業務
    ・J-SOXに関する助言業務
    ・海外子会社管理に関する助言業務
    ・買収、統合前後のDD(ガバナンス、内部統制)およびPMIに関する助言業務(業務標準化、視える化、業務改善)
    ・持株会社設立に係る助言業務

    活かせる資格

    公認会計士/USCPA

    活かせる経験

    ※1~3のいずれか+4
    1.コンサルティング会社勤務経験者 
    2.J-SOX(日本版SOX法)・内部統制・内部監査経験者
    3.会計監査経験の会計士またはUSCPA(米国公認会計士) 
    4.英語力ビジネスレベル

    ■以下の経験があれば尚可
     ・実務での英語コミュニケーション経験
     ・公認会計士または米国・そのほかの国の会計士資格
     ・公認内部監査人(CIA)取得者
     ・J-SOX対応経験者

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 700

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    大手監査法人のミドルマーケット向けサービスです。
    PMIの際の内部統制や経営体制の構築支援を目的としたアドバイザリー業務です。
    財務会計や制度会計の知識をフル活用して、クライアントの役に立つ求人なので、
    監査実務の経験のある会計士・USCPAの方のキャリアの次のステップにとてもフィットします。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0058663

    みかさ監査法人

    「質」を重視した少数精鋭のプロフェッショナル。監査スタッフ募集/公認会計士

    雇用形態

    正社員

    職種

    会計監査

    仕事内容

    ■監査証明業務
    ・金融商品取引法監査(四半期レビュー、内部統制監査)
    ・会社法監査
    ・その他の法定監査(特定目的会社、投資事業有限責任組合等)
    ・任意監査(上場準備のための監査、SPC監査など)
    ■財務デューデリジェンス
    ■上場支援
    ■ショートレビュー
    ■内部監査支援
    ■コンフォートレター

    1年目のスタッフでも経験豊富なパートナーと議論も可能。

    活かせる資格

    公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/USCPA

    活かせる経験

    ・公認会計士
    ・公認会計士論文式試験合格者
    ・USCPA
    ・前向きで協調性のある方

    勤務地

    東京都中央区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スタッフ・担当級

    年収

    年収下限(万円) 440

    年収上限(万円) 800

    アピールポイント

    上場企業・外資系など幅広いクライアント層を持つ監査法人です。
    これから監査・アドバイザリー業務を経験したい方、またはシニアからスタートできる経験者も歓迎です。
    繁忙期は残業もありますが、それ以外がワークライフバランスも取りやすい社風です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0058409

    株式会社ビジネスブレイン太田昭和

    会計士限定求人! 残業が少なくワークライフバランスのとりやすい会計コンサルティング職の募集です。

    雇用形態

    正社員

    職種

    財務・会計 、 内部統制

    仕事内容

    ①制度対応(IFRSおよび会計基準対応、株式上場支援(IPO支援)、内部統制(JSOX対応)、内部監査支援など)
     IFRS導入もまだまだ伸びしろがある分野。内部統制についてもM&Aや企業再編によりニーズは増えております。海外企業を買収後、内部統制を手掛けることもあり、海外出張にて対応することもあります。

    ②電子帳簿保存法・e文書法・ペーパレス対応
     リモートワーク・働き方改革の影響で受注が伸びている分野です。

    ③業務・会計システム構築時の基本構想や要件定義などシステム導入の上流フェーズ

    プロジェクト(例)
    ■商社:新収益認識基準導入コンサル
    ■製造業:基幹業務システムの導入コンサル
    ■製造業:IFRS導入、内部統制コンサル、IPO支援 他

    活かせる資格

    公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/公認会計士試験 短答式合格/日商簿記 1級/日商簿記 2級/日商簿記 3級

    活かせる経験

    ・公認会計士(登録者)
    ・お客様とのコミュニケーションが必要になるため、主体性・コミュニケーション力・ファシリテーション力・調整力が必須。
    ・論理的思考力、課題解決力

    ■歓迎条件
    ・日米公認会計士(ダブル保有者)
    ・会計システム/パッケージの導入経験者
    (SAP、Mc Frame、DIVA、STRAVIS、GLOVIA、GRANDIT、BizForecastなど)
    ・応用情報技術者、システム監査技術者 ※いずれも保有者は優遇

    勤務地

    東京都港区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(コンサルティングファーム・シンクタンク)

    ポジション

    スタッフ・担当級

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1000

    アピールポイント

    55期の歴史と実績がある同社。
    大手監査法人出身の創業者が、「これからはITを活用したバックオフィス全般をサポートするコンサル企業が必要だ」と設立、その先見の明により、経営会計情報領域のパイオニア的存在となっています。

    約50名の公認会計士・税理士、約20名の社会保険労務士が在籍しています。
    こちらの部署では、ダブルライセンス化を進めており、会計士プラスαの強みを持っていただくようなキャリア支援をしております。
    部署内には、公認会計士+米国公認会計士(USCPA)の方や第1種情報処理技術者の方などが在籍しています。
    フラットで新入社員からトップへ直接メールが届くほど風通しの良い社風です。
    コンサルタント職としては珍しく残業が少なく、働きやすい環境です。
    長期的に専門性の高いキャリアを築きたい方には、最適な職場環境をご用意しています。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0054934

    有限責任監査法人トーマツ

    ※会計士積極募集※ 企業の成長とビジネス変革に貢献<先端技術とリスクアプローチのコンサルタント>

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制

    仕事内容

    ■内部統制/Internal Control コンサルティング
     ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化
     ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化
     ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化
     ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化等に関するコンサルティング業務

    ■内部監査/Internal Audit コンサルティング
     ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)
     ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)
     ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化
     ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施
     等に関するコンサルティング業務

    ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング
     ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応
     ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理
     等に関するコンサルティング業務

    活かせる資格

    公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/USCPA/CIA/CISA/システム監査技術者

    活かせる経験

    ・公認会計士
    ・システムエンジニア
    ・内部統制・内部監査経験者
    ・その他

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 600

    年収上限(万円) 1000

    アピールポイント

    いわゆるGRC(リスク・ガバナンス・コンプライアンス)の領域で、監査法人のアドバイザリー部門の中でも、会計士以外の専門家も多く働いている部門です。業務内容にある通り、内部統制や内部監査に関するコンサルティングであったり、M&AやIFRSなどの業務変革に伴う、リスクマネジメントコンサルティングが主な業務となります。
     監査経験のある会計士以外にも、事業会社におけるコーポレート部門でのキャリアやシステム系の各種プロジェクトを経験された方などは、とても親和性が高く、評価されると思います。
     なお、こちらの部門で経験を積むと、大企業をはじめとした経営の中枢部門で働くチャンスが生まれたり、中堅独立系ファームや経営コンサルティング会社など、様々なキャリアパスが展開していきます。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0053077

    有限責任監査法人トーマツ

    監査法人内にあるアドバイザリー部門<アナリティクスやテクノロジーを活用した内部統制支援>

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制

    仕事内容

    ■インターナル・コントロール(内部統制)コンサルティング
     ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化
     ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化
     ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化
     ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化
      等に関するコンサルティング業務


    ■インターナル・オーディット(内部監査)コンサルティング
     ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)
     ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外グループ会計事務所との連携)
     ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化
     ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施
     等に関するコンサルティング業務


    ■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネージメント コンサルティング
     ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応
     ・IFRS(国際会計基準)導入に伴う業務変革とリスクへの対応
     ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理
     等に関するコンサルティング業務

    活かせる資格

    公認会計士/USCPA/CIA/CISA/システム監査技術者

    活かせる経験

    以下のいずれかに該当する方
    ・大手クライアント向けコンサルティングファーム出身者(ITや会計)
    ・上場企業のバックオフィス経験者(経理・財務・法務・経営企画など)
    ・内部監査、内部統制の実務経験者

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 550

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    単なる内部統制のコンサルティングと異なり、
    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)と
    テクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献します。
    業容拡大のため、積極募集中です!
    会計士のほか、USCPA(米国公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、
    CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者など、
    有資格者の方は、ぜひお問い合わせください。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0052200

    SCS国際有限責任監査法人

    【公認会計士募集 / 監査経験必須 / ビジネス英語力尚可 / 時短や週数日相談可能!!】 アジアを中心に世界各国に自社拠点を持つ日本発の国際会計グループ。

    雇用形態

    正社員

    職種

    会計監査

    仕事内容

    下記、通常の監査業務に加えて、付随するコンサルティング業務をお任せします。
    ■監査業務
    -監査業務(法廷監査・任意監査 等)
    -フォレンジック(法的証拠)調査
    -内部監査
    -IFRS(国際会計基準)に基づく監査
    -内部統制構築支援
    -リファード(子会社・支店の監査)業務
    -内部統制評価
    -財務アドバイザリー業務

    ■コンサルティング業務
    -新規海外進出
    -海外会計コンサルティング
    -内部統制コンサルティング
    -内部監査・不正調査
    -IFRSコンサルティング
    -アドバイザリー業務

    勤務地

    東京都港区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 600

    年収上限(万円) 1500

    アピールポイント

    ・2002年の創業以来、監査・会計・コンサルティング・M&Aを主軸に、日本企業や外資系企業の海外ビジネス展開に尽力してきた事務所です。
    ・シンガポール本社をはじめ、ASEAN諸国・中国・インド・アメリカ等世界20ヵ国または地域に、
     37社の自社拠点と合弁企業のネットワークを持ち、2千社を超えるクライアントを抱えています。
    ・個人の裁量の大きな社風で、少数精鋭の組織です。
     自己研鑽すること、グループ全体で切磋琢磨することで、進化し続けるプロフェッショナル集団であることをめざしています。
    ・非常勤や週数日で働くメンバーも在籍していて、働き方の柔軟性が高いのが特徴です。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0045622

    有限責任監査法人トーマツ

    ガバメントリスク・コンサルタント募集/グローバル企業におけるガバナンスに関するアドバイザリー

    雇用形態

    正社員

    職種

    戦略・経営

    仕事内容

    ■コーポレートガバナンス コンサルティング
     ・コーポレートガバナンスの現状評価、最適なコーポレートガバナンスの立案、
      最適なコーポレートガバナンスの構築・導入
     ・グループ会社(国内・海外)に対するガバナンス体制構築
     等に関するコンサルティング業務

    ■内部統制 コンサルティング
     ・BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)、サプライチェーン、組織/制度設計、
      管理会計、要員最適化、最適業務設計、導入教育
     ・コンプライアンス体制構築、コンプライアンス計画策定、実行、モニタリング
     ・(資産の保全に関連するものを入れたい)
     ・J-SOX/US-SOXの評価範囲策定、文書化、評価手続立案、評価コソーシング
     等に関するコンサルティング業務

    ■内部監査 コンサルティング
     ・グループ内部監査体制高度化、海外子会社内部監査体制構築
     ・内部監査計画策定、手続立案、監査コソーシング、改善課題抽出、改善策立案、フォローアップ
     ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種検査対応

    活かせる資格

    公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/USCPA/弁護士 日本/弁護士 海外/CIA/CISA

    活かせる経験

    コンサルティング会社における経験や事業会社の経営企画(経理・財務含む)、
    内部監査、内部統制、コンプライアンス部門における経験が必須。

    また、公認会計士やUSCPA、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正調査士)等の資格保持者、歓迎。
    英語を使用する機会が多いので、英語力必須(ビジネスレベル尚可)。

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    主任・係長級

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    海外進出に伴い、海外子会社の管理に関する課題が表面化しています。
    コーポレートガバナンスや内部統制、コンプライアンスに関するリスクに向き合う
    グローバル企業に対し、さまざまなアドバイザリー業務を提供します。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0041323

    三優監査法人

    世界100カ国以上に展開するグローバル会計ファームの日本法人にて、システム監査業務の募集です。

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部統制

    仕事内容

    ■財務報告に係るITの評価実施(IT統制監査)
    -会計監査人と連携し、財務諸表監査・内部統制監査の一環としてのIT統制監査(統制評価)
    -上場準備会社のIT統制の構築支援
    ■IT関連の保証・助言業務(ITデューデリ、SOCレポート、AUP等)
    ※IT関連の保証・助言業務では、現場責任者をご担当いただくことがあります。

    活かせる資格

    CISA

    活かせる経験

    ≪必須≫
    資格
    システム監査技術者 もしくは システム監査技術者(CISA)保持者

    経験
    ・監査法人等での財務報告に係るIT統制監査(統制評価)
    ・金融機関等でのIT関連の内部監査
    ・情報セキュリティ監査基準、システム監査基準に基づく監査、あるいは、これらと同等と見なせる監査制度において、外部監査人としての経験
    ・ISMAP、SOC1・2・3、AUP等において、外部監査人としての経験
    ※通算5年以上

    その他
    ・ITデューデリ、内部統制構築支援等のIT関連の助言業務の経験
    ・内部統制構築支援、ISMS認証取得支援、Pマーク認証取得支援等の助言業務の経験 

    ≪歓迎≫ 
    ・英語力(TOEIC800点以上)又はビジネス英語経験者
    ・マネジメント経験

    勤務地

    東京都新宿区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スタッフ・担当級

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 800

    アピールポイント

    ≪IPO実績豊富・外資クライアント多数 / 時短歓迎・ワークライフバランス◎≫
    ・三優監査法人は、1986年の創業以来、財務諸表の監査業務にとどまらず、「DNA」であるIPOを目指すベンチャー企業の支援を数多く手がけてきた実績を持つ準大手監査法人です。IPO支援数は、累計で約130件にのぼり、近年も毎年実績がある程IPO支援を得意とする一方で、準大手ならではの業務の幅広さと教育のきめ細やかさを併せ持つ環境が魅力です。
    ・クライアントについては上場から非上場までカバーしており、規模としては中小の優良企業で構成されていることから、巨大なチームの一員として狭い業務を任されるのではなく、企業全体、監査計画全体を把握しながら仕事ができます。
    ・オンオフがはっきりしている社風が特徴的で、『残業なし』や『時短勤務』等の働き方も歓迎しています。子育て中の方など各個人の事情を最大限考慮してもらえ、男性育休取得実績も複数ございます。
    ・各国のメンバーファームと提携することで、日本企業の海外進出支援を協力にバックアップできる体制を整備し、海外に拠点を構える企業に対して高品質で効率的な監査サービスを提供できる点が強みです。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0040984

    エンワールド・ジャパン株式会社

    外国籍の社員多数!英文経理のお仕事

    雇用形態

    正社員

    職種

    経理(英文経理)

    仕事内容

    ・経費精算
    ・請求書発行
    ・売掛金・買掛金管理
    ・海外子会社レポーティング・資金繰り管理
    ・税務申告書の作成
    ・予実分析
    ・内部統制の運用、内部監査
    ・経営分析資料の作成

    活かせる資格

    USCPA

    活かせる経験

    経理実務経験5年以上
    英語力(TOEIC600点以上あれば尚可)

    勤務地

    東京都中央区

    業種

    サービス(教育・人材)

    ポジション

    主任・係長級

    年収

    年収下限(万円) 500

    年収上限(万円) 600

    アピールポイント

    外資系企業らしい、フラットで風通しの良い社風です。
    縦割りではなく、比較的柔軟に業務をお任せする予定だそうです。
    外国籍の社員が多いので、英語を使用したい方には良い環境かと思います。
    システム導入の経験がある方は、スキルとご経歴をを考慮の上、優遇。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0034687

    マネックスグループ株式会社

    内部監査の責任者募集!<証券会社の内部統制・監査実務経験者>

    雇用形態

    正社員

    職種

    内部監査・内部統制

    仕事内容

    内部監査/財務報告に係る内部統制評価全般

    具体的には内部監査(年間計画策定/監査実施/子会社モニタリング)、
    財務報告に係る内部統制評価(年間計画策定/評価実施/子会社への指示書発行)等。

    ・内部監査の計画策定?実施?フォローアップ
    ・子会社モニタリング
    ・J-SOX(日本版内部統制報告制度)業務(監査法人対応を含む)
    ・上記に伴う経営層へのレポーティング

    活かせる資格

    公認会計士/税理士/USCPA/CIA/CISA/システム監査技術者

    活かせる経験

    <必須条件>
    会計監査、内部監査、財務報告に係る内部統制評価(J-SOX)、システム監査の実務経験

    <優遇条件>
    ・証券会社における会計やIT知識をお持ちの方
    ・証券会社の規制・検査等に関する知見を有する方
    ・ビジネスレベルの英語力

    勤務地

    東京都港区

    業種

    金融(銀行・証券・保険)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    証券持ち株会社における、内部監査・内部統制の求人です。
    証券業界出身の方、または監査法人の金融部において証券会社の監査対応経験者のご応募、大歓迎です。
    また、英語力必須ですので、実務で英語を使用してきた方、海外勤務経験ある方、ぜひご応募ください。

  • 正社員 エージェント経由 No.ST0031109

    有限責任監査法人トーマツ

    大手監査法人にて農協向け内部統制構築支援および業務プロセスコンサルティング業務の大量募集です!

    雇用形態

    正社員

    職種

    財務・会計

    仕事内容

    主に農協グループ向けに、以下の業務を担当、推進いただきます:
    ■会計監査・内部統制監査のスキルを基礎としたコンサルティング業務
    <研修コンテンツ開発・研修講師業務>
    ・農協向けにスキルアップのための研修
     (過去の実績:内部監査部門向けにリスクアプローチに基づく監査計画の立案、監査技法、改善提案手法 等)
    ・県中央会(各都道府県に設定された単位農協の指導組織)向けの研修(過去の実績:下記調査業務の手法解説 等)

    <調査業務>
    ・農協の不祥事対策の整備・運用状況評価、課題抽出・改善提案のための調査
     (過去の実績:農協の信用事業(金融機能)、経済事業(商社機能)を対象に多数の調査実績あり)
    ・改善提案を実務で運用させるためのサポート業務
     (過去の実績:棚卸の精度向上支援、領収書管理体制の導入支援、不祥事対策の周知のための職員研修 等)

    <規程・マニュアル作成支援業務>
    ・農協職員が実務で利用する規程・マニュアル等の作成支援(過去の実績:不祥事対策の手引き、棚卸実施要領、
     領収書管理マニュアル、内部監査チェックリスト、自主検査チェックリスト 等)

    ■業務拡大のための営業・提案業務
    ・県中央会や単位農協に対する業務提案
    ・県中央会、単位農協とリレーション維持・構築

    ■新規サービスモデルの企画・立案業務
    ・農協の業務改善のための新規サービスの企画・立案
    ・既存サービスメニューの汎用化・ツール化

    活かせる資格

    公認会計士/USCPA

    活かせる経験

    ■全クラスに共通する要件:
    ・会計監査や内部統制監査の充分な経験・スキル
    ※金融機関監査経験者、歓迎
    ※銀行の自己査定監査経験者、歓迎


    ■マネージャークラス要件:
    ・チームメンバーを率いて業務をリードし成果を出すリーダーシップ、マネージメント経験
    ・高い洞察力を持ってクライアントのニーズを探ることができること
    ・クライアントとの強固なリレーションを構築するためのコミュニケーション力が発揮できること
    ・高い創造性を発揮して新たなサービスモデルを構築できること

    ■シニアスタッフクラス要件:
    ・クライアントにわかりやすく説明できること
    ・与えられた領域の業務について責任を持って最後までやり遂げられること
    ・仮説思考力を発揮して業務上の新たなアイディアを創出できること
    ・PowerPoint、Excel)を使用して資料作成ができること

    ■監査法人の業務拡大の要として、監査人が提供できるコンサルティングサービスの確立をめざしています。
    ■主に農協に対するコンサルティングサービスの提供で、業務が急拡大しているため、人材の募集をしています。
    ■「監査人が提供できるコンサルティングサービスの確立」を本気で考え、熱意をもって取り組んでくれる人材を希望。
    ■ほとんどの業務が監査人としての経験・スキルを前提しているため、基本的な監査能力を有している方を求めます。
     (シニアスタッフ以上を募集)。
    ■監査人としての経験・スキルと共に、新たなサービスを創出するため、想像力・企画力・行動力を発揮できる方。
    ※コンサルティング業務を行っていただく職種ですが、配属組織としては監査部門になります。

    (求める人物像)
    マネージャークラス:監査経験10年以上(目安)・35?45歳(歓迎)
    シニアスタッフ:監査経験5年?10年(目安)・25?35代前半(歓迎)
    ※上場支援業務、内部統制監査の導入支援業務、短期調査等の経験があると望ましい。

    勤務地

    東京都千代田区

    業種

    監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム(監査法人)

    ポジション

    スペシャリスト

    年収

    年収下限(万円) 600

    年収上限(万円) 1200

    アピールポイント

    大手監査法人にて各ポジションを大量採用します。年棒も前職を踏まえて応相談。

  • NEW 正社員 エージェント経由 No.ST0071767

    IPO準備企業(スタートアップではありません)における管理部門責任者の募集!

    雇用形態

    正社員

    職種

    管理部門責任者 、 経理(開示資料作成) 、 IPO

    仕事内容

    経理(決算や開示)や総務(会議体の運営)、人事(採用)、内部統制、内部監査など、
    小規模な上場管理体制を整備を推進する役割を期待しています。
    必要に応じて、中核人材の採用にも関与して、早期に上場会社の形を作っていただきます。

    活かせる資格

    公認会計士/日商簿記 1級

    活かせる経験

    ・管理本部長の経験者
    ・公認会計士
    ・経理財務の責任者

    勤務地

    東京都新宿区

    業種

    金融(銀行・証券・保険)

    ポジション

    部長・部門長級

    年収

    年収下限(万円) 800

    年収上限(万円) 1100

    アピールポイント

    経理や内部統制、総務やコンプラなど守備範囲の広い管理職を期待します!
    経理や総務、人事など外に出しておりませんが、管理体制は上場水準とはいえず、
    決算早期化や開示、監査対応、内部統制の構築などを一から立ち上げる必要があります。
    取締役3名は、過去同種の会社でIPOを経験しています。
    また、銀行代理業の許可を取っており、コンプラ等の面でしっかりしているため、
    上場準備にかかる負担は幾分か軽減されると思われます。

    コーポレートの部門の体制(最終形)は、本ポジションの方と役員で設計していくことになります。
    上場へ向けた人員の一人目として、リーダーシップを取って推進していくポジションです。

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